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 ama-de-cumprimento-normativo/
SUMMARY:17 – O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO E O PROGRAMA DE CUMPRIMENTO NO
 RMATIVO
DESCRIPTION:OBJETIVOS\n• Distinguir o sistema de controlo interno do proc
 esso de gestão de risco\;\n• Identificar os objetivos do controlo inter
 no e o seu processo de avaliação\;\n• Conhecer as boas práticas para 
 a implementação do sistema de controlo interno e a sua relação com o s
 istema de governação\;\n• Identificar instrumentos e ferramentas de su
 porte a um eficaz sistema de controlo interno.\n\nPROGRAMA\n1. O SISTEMA D
 E CONTROLO INTERNO: CONCEITO\, PROCEDIMENTOS E OBJETIVOS\n\n2. BREVE ABORD
 AGEM AO MODELO DAS TRÊS LINHAS: CONTROLO INTERNO\, GESTÃO DE RISCOS E AI
 \n\n3. O REGIME GERAL DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO E O MODELO DE GOVERNA
 ÇÃO DAS INSTITUIÇÕES\n\n4. A MATRIZ DE RESPONSABILIDADES E O PCN\n\n5.
  TIPO DE INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS DE APOIO AO PCN – OBJETIVOS\, REGRAS
  E FLUXO DA INFORMAÇÃO\n\n6. METODOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO E AVALIAÇ
 ÃO O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO E GESTÃO DE RISCOS\n\n7. APRESENTAÇÃO
  DE CASOS PRÁTICOS\n\nFORMADORA\nDra. Luísa Coimbra\nSíntese Curricular
 \n Dirigente da Unidade de Auditoria Interna da Universidade do Porto\,
  desde 2014\;\n Auditora Interna no Município do Porto\, entre 2001 e 
 2013\;\n Mestrado em Economia e Gestão de Cidades\, pela Faculdade de 
 Economia da Universidade do Porto\;\n Pós-graduação em Gestão Autá
 rquica\, na Faculdade de Economia da Universidade do Porto\;\n Pós-gra
 duação em Auditoria\, Risco e Controlo de Sistemas de Informação\, na 
 Coimbra Business School\;\n Pós-graduação em Contratação Pública\
 , no CEDIPRE\, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra\;\n M
 BA em Auditoria Interna\, na Coimbra Business School\;\n Auditora de De
 fesa Nacional\;\n Vogal da Direção do Instituto Português de Auditor
 ia Interna – IIA Portugal [2018-2019]\;\n Vogal da Assembleia-Geral d
 o Instituto Português de Auditoria Interna – IIA Portugal [2020-2021\;\
 n Formadora na área da auditoria interna\, gestão de risco e controlo
  interno.\n\nDESTINATÁRIOS\nMUNICÍPIOS DA RAM: Eleitos\, Dirigentes e Qu
 adros das Autarquias e das Empresas Municipais\n\nHORÁRIO\n9h00 Início d
 os trabalhos 14h00 Reinício\n11h00 Pausa para café 16h00 Pausa para caf
 é\n12h30 Pausa para almoço livre 17h30 Encerramento\n\nINSCRIÇÕES\nAt
 é dois participantes por Município.\nAs inscrições devem ser feitas at
 é ao dia 12 de novembro de 2024.\n[Só serão aceites mais do que 3 parti
 cipantes por Município\, caso não estejam preenchidas\, naquela data\, o
  número limite de inscrições\, sendo dada prioridade à ordem de receç
 ão das inscrições].\nInclui:\nDocumentação\;\nCertificado de particip
 ação.\n\nCANCELAMENTO DA AÇÃO\nA AMRAM reserva-se o direito de cancela
 r a ação\, caso o número mínimo de participantes não seja atingido\, 
 ou por outra razão que justifique a sua não realização.\n\nINFORMAÇÕ
 ES\nDra. Zélia Rodrigues\nTelef.: 291 200 730
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